2月7日下午,公司召开经责审计问题整改调度会,公司党委委员、纪委书记陈楠主持会议,公司党委委员、财务总监王涛参加会议。
会上,通报了审计问题整改进展和下步举措,对债权清收、项目管理等重点问题进行了研究部署。
会议强调,一是提高政治站位,强化责任担当。2025年是“十四五”规划和“国有企业改革深化提升行动”的收官之年,各部门要明确主体责任,部门负责人要亲自抓、带头管,确保整改工作落地落细。二是加大整改力度,加快整改进度。坚持整改工作的闭环管理机制,方案再细化,调度经常化,力争整改问题销号清零。三是加强沟通协调,确保整改质量。要严格对照整改工作要求,逐条逐项抓落实,严格审核把关,确保措施有效,部门间要加强沟通协调,树立“一盘棋”思想,形成工作合力。四是深化成果运用,建立长效机制。要以经责审计整改为契机,补短板、强弱项,增强自身造血能力,提高核心竞争力,为公司的改革发展贡献审计力量。
财务部、工管部、审计部等主要负责人及有关人员参加会议。(撰稿人:审计部 张娜)